Orden de Compra. Nº3598-816-SE24 "Atencion Universitarios para trabajos de Invierno"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-816-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Atencion Universitarios para trabajos de Invierno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.999 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas10UnidadServilletas  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190
14111703
Toallas de papel2UnidadToalla XL  $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLavaloza 400ml  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
47121701
Bolsas de basura1UnidadBolsa de Basura 80x110  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
50202311
Bebidas20UnidadBebidas 3lts  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
50202303
Jugos y néctar concentrados20Unidadjugos 1.5lts  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
50101539
Verduras congeladas6kilogramoChoclo Congelado  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
Total Neto $ 117.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 117.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.