Orden de Compra. Nº3598-874-SE22 "Compra de Material de Ferretería, varias actividad"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-874-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Ferretería, varias actividad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje20CajaCAJA ESTANCA 100X100  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
40142115
Tubería de plástico4UnidadCONECTOR BARRA TIERRA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
39121525
Interruptores infusibles23UnidadFUSIBLE  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANO  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
39121303
Cajas eléctricas30UnidadSALIDA CAJA 20M  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
39121303
Cajas eléctricas4UnidadSALIDA CAJA 25M  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
23171504
Sopletes1UnidadSOPLETE GAS BUTANO  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
32111503
Diodos emisores de luz (LED)6UnidadTUBOS LED GRANDE  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTA AUTOFLUORECENTE  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadTABLERO EMBUTIDO 6 ENTRADAS   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadTABLERO METALICO 400X300X200  $ 57.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE EMBUTIDO 16A  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadINTERRUPTOR SIMPLE  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadCANAL ELECTRICA 20X10  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
32111503
Diodos emisores de luz (LED)2UnidadEQUIPO LED DOBLE  $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
39121303
Cajas eléctricas4UnidadCAMARA DE REGISTRO  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
26121629
Cable de alimentación15Metro LinealCABLE THNN14  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
Total Neto $ 285.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 285.610

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.