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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3598-897-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Productos para Canastas Socios Servicios Bienestar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Marchigue |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LIBERTAD nº 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCCATALAN |
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Razón Social |
SOC COM Y DE DIST CATALAN LTDA
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R.U.T. |
76.551.740-0 |
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Sucursal |
SOCCATALAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131810
| Productos para lavar platos | 66 | Unidad no definida | Lavaloza Quik 750 CC. | |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.500
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$ 82.500
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47131811
| Productos de lavandería | 66 | Bidón | Detergente Ariel concentrado 1.9 litros. | |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 395.340
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$ 395.340
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Total Neto
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$ 477.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 477.840
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.