Orden de Compra. Nº3598-898-SE17 "Proyecto IRAL Medialuna Marchigüe."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-898-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Proyecto IRAL Medialuna Marchigüe.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-41-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ARTURO
Razón Social JORGE HERRERA CABELLO
R.U.T. 8.266.404-1
Sucursal JORGE ARTURO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaGuantes de cabritilla.  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
46181901
Protectores de oídos3Unidad no definidaProtectores de oídos.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31191510
Piedras abrasivas4Unidad no definidaChascones para galletero 4".  $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
53102102
Overol y sobretodo para hombre4CargaOverol talla XL.  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
31191506
Discos abrasivos5UnidadDisco de corte fierro 4".  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
31191502
Discos bruñidores2UnidadDisco de desbaste chicos.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
42142901
Gafas4UnidadGafas claras.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
42142901
Gafas4UnidadGafas oscuras.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
23171509
Soldadura5kilogramoSoldadura 60/11 delgada.  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31191501
Papeles de lija50PliegoLija N° 80.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 119.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 119.190

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.