|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3598-9-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mano de Obra Mantención Areas Verdes. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3598-19-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Marchigue |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
|
|
R.U.T. |
69.091.300-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LIBERTAD nº 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
|
|
R.U.T. |
69.091.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
|
Comuna |
Marchigue
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RODOLFODIAZNUÑEZ |
|
Razón Social |
ANGEL RODOLFO DIAZ NUNEZ
|
|
R.U.T. |
7.246.728-0 |
|
Sucursal |
RODOLFODIAZNUÑEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Mes | Mano de obra en la mantención de Áreas Verdes en Marchigüe. | |
$ 203.325,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 203.325
|
$ 203.325
|
|
|
Total Neto
|
$ 203.325
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 203.325
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.