Orden de Compra. Nº3598-92-SE11 "Proyecto Iral 2° etapa"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-92-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Proyecto Iral 2° etapa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-25-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDiluyente  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
31211506
Pinturas de látex1UnidadLatex  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211904
Brochas1UnidadBrocha 11/2  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180
31211904
Brochas1UnidadBrochas 21/2  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31211904
Brochas1UnidadBrocha 3"  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
31162309
Estantes de montaje1UnidadBisagras  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadEsmalte  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31211904
Brochas2UnidadBrocha 5"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
41123403
Goteros de dosificación60UnidadGoteros  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
40142115
Tubería de plástico1UnidadUnion Llave Manguera  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
40142301
Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería4UnidadAngulo 40x40  $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400
31231313
Tubería de plástico100Metro LinealPlansa 1/2  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 110.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 110.230

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.