Orden de Compra. Nº3598-942-SE24 "Abarrotes y Bebestibles Atencion comisiones Fiesta"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-942-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes y Bebestibles Atencion comisiones Fiesta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.999 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa1UnidadSal  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
14111703
Toallas de papel3UnidadToalla nova XL  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
60121124
Papel kraft10UnidadPapel Kraft  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50202301
Agua5UnidadBidones de agua 5lts  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
50131801
Queso natural60UnidadLaminas de Queso  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14121504
Papel para embalaje3UnidadPapel Aluminio 7 metros  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2UnidadAceite de Maravilla  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
Total Neto $ 65.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 65.440

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.