Orden de Compra. Nº3598-97-SE11 "Materiales Ferreteria para Semana Marchiguana"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-97-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria para Semana Marchiguana
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-25-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera20UnidadTornillo volcanita  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
11121610
Maderas duras10Unidadpalos 2x2  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
27112801
Brocas1UnidadBrocas 12mm  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
30103605
Tablas de madera40UnidadTablas de Tapa 1x4  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
27111704
Enchufes1Unidadenchufe Hembra 16ampers  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
27112103
Abrazaderas50UnidadAbrazaderas  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
11101712
Aleación ferrosa5UnidadPerfil 100x100  $ 65.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.370 $ 325.370
31211501
Pinturas al esmalte1TarroPintura Esmalte  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
26121606
Cable coaxial8,7kilogramoAlambre 14  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
23171509
Soldadura5kilogramoSoldadura  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31162006
Clavos de alambre3kilogramoClavos 21/2"  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
11151502
Fibras de nilon50Metro LinealSoga  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
26121609
Cable de redes30Metro LinealCable NYA 2.5  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
40142115
Tubería de plástico15Metro LinealPlansa 1/2  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31151504
Cuerda de nilon20Metro LinealPerlon  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
11101712
Aleación ferrosa3TiraTiras de Fierro  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950
Total Neto $ 452.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 452.770

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.