Orden de Compra. Nº3598-97-SE19 "Materiales Talleres de Verano."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-97-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales Talleres de Verano.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-27-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidad no definidaSet plumones sharpie.  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
60121221
Pintura de acuarela de platillo4Unidad no definidaSet acuarela en polvo.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
60121236
Pinceles4Unidad no definidaSet de pinceles.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31201515
Cintas de papel3Unidad no definidaCinta masking tape.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44111803
Compases4UnidadCompás.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
41111604
Reglas4UnidadRegla 15 cms.  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44111806
Transportadores4UnidadTransportador.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10UnidadPlumón permanente, punta redonda.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121618
Tijeras5UnidadTijeras.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
24112501
Cartones acanalados ranurados10PliegoCartón forrado.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111525
Papel multiuso5PliegoPapel mantequilla.  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaPapel oficio.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 68.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 68.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.