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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3598-977-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación camión recolector RSD municipal PPU: CTPP-47. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Marchigue |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Libertad 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NESTOR JOSE ORTIZ DEVIA |
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Razón Social |
NÉSTOR JOSÉ ORTIZ DEVIA
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R.U.T. |
12.369.005-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NESTOR JOSE ORTIZ DEVIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | Visita a terreno por camión recolector RSD municipal PPU: CTPP-47. | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | Mano de obra. | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 2 | Unidad no definida | Pulmones de frenos. | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.