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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3599-107-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3599-25-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3599-25-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 350 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 350 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
51683,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 350 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-10-2013 |
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Proveedor |
ALUSUR |
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Razón Social |
NICOLAS ADOLFO ESPINOZA NILSSON
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R.U.T. |
16.782.804-3 |
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Sucursal |
ALUSUR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101705
| Vitrinas | 1 | Unidad | Vitrina colgante de vidrio según anexo. | 01 VITRINA COLGANTE ALUMINIO COLOR TITANIO CONFECCIONADA EN PERFIL 4040, CRISTALES INCOLOROS DE 5MM, DOS BANDEJAS, PUERTA DE DOS HOJAS CORREDERAS CON CHAPA, SERIE 20, MEDIDA 280 + 40 X 90, PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES. |
$ 272.016,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.016
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$ 272.016
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Total Neto
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$ 272.016
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.683
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$ 323.699
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.