Orden de Compra. Nº3599-108-SE18 "Materiales de mantenimiento Escuela Lomas de Chudal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-108-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de mantenimiento Escuela Lomas de Chudal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 210882,71
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados72Metro CuadradoETERSOL CUBREPISO GOMA FUNNY 4MT346 ROJO  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
13102013
Policarbonato (PC)6UnidadPOLICARBONATO ALVEOLAR 1050X2900X 4MM TRANSP  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
31161504
Tornillos para metales1CajaTORNILLO AUTOPERF.12x1" HEX.C/GOL/GOMA  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
40102001
Caldera de tubo de fuego12UnidadAMESTI KIT BASE 4MT PLUS 5"" A. INOX"  $ 64.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.400 $ 770.400
40102001
Caldera de tubo de fuego12UnidadAMESTI CAÑON ACERO INOXIDABLE 5"""  $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
31201606
Calafateos12Unidad SOUDAL SILICONA POMO ALTA Tº ROJA 82ML $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 1.144.300
Descuento $ 34.391
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.883
TOTAL OC $ 1.320.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.