Orden de Compra. Nº3599-109-SE25 "Mantenimiento - Materiales reparaciones varias Esc. Sn. Fco. de Asís"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-109-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Materiales reparaciones varias Esc. Sn. Fco. de Asís
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 297 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 9915,53
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoma Ltda
Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T. 77.258.350-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acoma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas2kilogramoKRAFTER ELECTRODO 7018 1/8* 1 KG  $ 4.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
40142323
Disco de ruptura7UnidadBAHCO DISCO CORTE INOX 4.5* 1.0  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
26121634
Cable de cobre5Metro LinealCABLE EVA 2,5ROJO  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325 $ 3.325
26121634
Cable de cobre5Metro LinealCABLE EVA 2,5 VERDE  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325 $ 3.325
26121634
Cable de cobre5Metro LinealCABLE EVA 2,5 BLANCO  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325 $ 3.325
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCAJA CHUQUI S/P  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
26111702
Pilas alcalinas2UnidadPILA DURACELL D  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINT NEGRO 1/4 GAL FAST/IRIS  $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
39121402
Enchufes eléctricos3UnidadENCHUFE SIMPLE SOBRE PONER  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadALPHA PRO DISCO DESBASTE 4.5* 6.0  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
Total Neto $ 56.725
Descuento $ 4.538
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.916
TOTAL OC $ 62.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.