Orden de Compra. Nº
3599-109-SE25
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Mantenimiento - Materiales reparaciones varias Esc. Sn. Fco. de Asís
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-109-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento - Materiales reparaciones varias Esc. Sn. Fco. de Asís
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 297 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
9915,53
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Acoma Ltda
Razón Social
MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T.
77.258.350-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Acoma Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
2
kilogramo
KRAFTER ELECTRODO 7018 1/8* 1 KG
$ 4.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
40142323
Disco de ruptura
7
Unidad
BAHCO DISCO CORTE INOX 4.5* 1.0
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
26121634
Cable de cobre
5
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5ROJO
$ 665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.325
$ 3.325
26121634
Cable de cobre
5
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5 VERDE
$ 665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.325
$ 3.325
26121634
Cable de cobre
5
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5 BLANCO
$ 665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.325
$ 3.325
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad
CAJA CHUQUI S/P
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
26111702
Pilas alcalinas
2
Unidad
PILA DURACELL D
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE SINT NEGRO 1/4 GAL FAST/IRIS
$ 9.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
39121402
Enchufes eléctricos
3
Unidad
ENCHUFE SIMPLE SOBRE PONER
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad
ALPHA PRO DISCO DESBASTE 4.5* 6.0
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
Total Neto
$ 56.725
Descuento
$ 4.538
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.916
TOTAL OC
$ 62.103
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.