Orden de Compra. Nº3599-111-SE23 "SEP - Recursos didácticos Esc. San Francisco"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-111-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SEP - Recursos didácticos Esc. San Francisco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-66-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 277 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes2CajaCORCHETES TORRE 26/6 5000 UNIDADES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA PARA ZURDOS 5"  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
14111530
Notas de papel autoadhesivo2UnidadTACO ADHESIVO NEON 76X76 MM 500 HJS  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO FOTOCOPIA  $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900
53141501
Alfileres rectos4UnidadPUSH PINS CAJA 100 UNID  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
14111525
Papel multiuso50UnidadOPALINA GOFRADA 200G.CARTA BLANCA  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO CARTA FOTOCOPIA  $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.900 $ 62.900
44121712
Recambios para marcadores20UnidadREPUESTO MARCADOR PIZARRA AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO 5 C/U  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
44121505
Sobres especiales20UnidadSOBRE AMERICANO BLANCO 10X23  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMA BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA*  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA METAL 105L LARGA NEGRA  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980
60123001
Figuras de goma Eva15PliegoGOMA EVA GLITTER 40X60 PLATEADO, DORADO, AZUL, VERDE Y NARANJA 3 C/U  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
Total Neto $ 231.080
Descuento $ 23.108
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 207.972

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.