Orden de Compra. Nº3599-113-SE22 "Subv. Normal - Insumos reuniones DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-113-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal - Insumos reuniones DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 219 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal Gladys del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVasos de plumavit  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVasos desechables plásticos  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales200SobreAzúcar blanca sachets 5 grs. c/u  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202301
Agua18BotellaAgua con sabor 1,5 lts.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3BolsaCalugas Suny 400 grs. Calaf  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGalletas surtidas (Costa y McKay)  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
50202310
Agua mineral30BotellaAgua mineral Cachantún con gas 1,5 lts.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50201710
Té de hierbas1CajaLipton, Té Extra Intenso 100 unds.  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
50201706
Café100SobreCafé pequeño  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 121.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 121.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.