Orden de Compra. Nº3599-12-SE23 "SEP - Material de librería Esc. Membrillar"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-12-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2023
Nombre de la Orden de Compra SEP - Material de librería Esc. Membrillar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-66-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes2CajaCORCHETES TORRE 26/6 5000 UNIDADES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44122104
Clips para papel2CajaACCO CLIP METALICO CJX50  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadBARRA SILICONA CRISTAL DELGADA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA METALICA 20 HJS. S-306  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
44121618
Tijeras3UnidadTIJERA OFICINA 8" 20 CMS  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
44121701
Lápiz pasta12Unidad LAPIZ PASTA BP-S FINO 0,7mm AZUL 8 UNDS. Y ROJO 4 UNDS.   $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.920 $ 16.920
44121802
Líquido corrector3UnidadCORRECTOR LAPIZ 7ML. PTA. METAL  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
44121708
Marcadores20UnidadMARCADOR PIZARRA MASTER AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE 5 C/U  $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
44102001
Lámina para plastificar100UnidadMICA CARTA NATURAL 220X280 200 MICRON  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31201512
Cinta Transparente8UnidadCINTA ADHESIVA 12MMx30MTS.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
60101310
Surtidos de adhesivos4UnidadETIQUETA ADHESIVA BLANCA C/BORDE  $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356 $ 1.356
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadCINTA EMBALAJE CAFE 48X40 MTS.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
26111702
Pilas alcalinas8UnidadPILA CHICA "AA" ALCALINA  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
26111702
Pilas alcalinas8UnidadPILA CHICA "AAA" ALCALINA  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
44103504
Espirales de encuadernación40UnidadESPIRAL 14MM.NEGRO UNIDAD  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44103103
Tóner2UnidadTONER BROTHER TN 410/420/450  $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
60123001
Figuras de goma Eva12PliegoGOMA EVA GLITTER 40X60 ROJO, AMARILLO Y AZUL 4 C/U  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
14111525
Papel multiuso6ResmaPAPEL MULTIPROPOSITO CARTA FOTOCOPIA  $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.340 $ 38.340
Total Neto $ 203.366
Descuento $ 20.337
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 183.029

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.