Orden de Compra. Nº3599-128-SE17 "Coffee Taller Psiquiatra Infantil DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-128-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Coffee Taller Psiquiatra Infantil DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor trigal
Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA
R.U.T. 8.260.335-2
Sucursal trigal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas3BotellaDesechable 3 litros  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
50201706
Café1TarroNescafé mediano  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaJugo watts 1,5 litros  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
50202310
Agua mineral3BotellaAgua con sabor 1,5 litros  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGalletas surtidas  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50201713
Bolsitas de te1CajaTé 100 bolsas  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadEndulzante  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Total Neto $ 27.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 27.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.