Orden de Compra. Nº3599-128-SE23 "Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Abril"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-128-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Abril
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 324 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSÉ HERNÁN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGalletas dulces  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
14111705
Servilletas de papel2PaqueteServilletas  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
52151503
Cubertería desechable doméstica20UnidadCucharas plásticas pequeñas  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50202310
Agua mineral1BotellaAgua mineral con gas 1,5 lts.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
50202304
Jugos y néctar envasados1BotellaJugo sabor durazno 1,5 lts.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
50181901
Pan fresco16UnidadPanes (1/2 marraqueta)  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.460
50131801
Queso natural16LáminaQueso  $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.152 $ 5.150
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas16LáminaJamón  $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968 $ 3.960
50202301
Agua1BotellaAgua saborizada 1,5 lts.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 22.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 22.370

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.