Orden de Compra. Nº3599-129-SE23 "SEP - Insumos Día del Alumno Esc. Lomas de Chudal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-129-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos Día del Alumno Esc. Lomas de Chudal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 351 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSÉ HERNÁN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas105BotellaBebidas CCU desechable 500 cc  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.250 $ 131.250
50181901
Pan fresco150UnidadPAN COMPLETO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50131609
Mayonesa4UnidadMAYONESA HELLMANS 700GR  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
52152002
Envases para guardar alimentos domésticos150UnidadCOMPLETERAS DE PLUMAVIT  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50171902
Salsa1kilogramoKETCHUP  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
50171550
Especias o extractos1kilogramoMOSTAZA  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
50101538
Verduras frescas12kilogramoTOMATES  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
50101538
Verduras frescas12kilogramoPALTA HASS  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas8PaqueteVIENESAS PF 1 KILO  $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
52121602
Servilletas6PaqueteServilletas Elite 50 un. 33x33cm.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
Total Neto $ 320.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 320.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.