Orden de Compra. Nº3599-130-SE13 "Toner PIE y Finanzas"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-130-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Toner PIE y Finanzas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 6258,6
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES
Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ
R.U.T. 13.108.027-1
Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTóner nuevo opcional HP85ATóner nuevo opcional HP85A $ 16.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.940
Total Neto $ 32.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.259
TOTAL OC $ 39.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.