Orden de Compra. Nº
3599-131-SE17
"
Mantenimiento estufas y techo Escuela Lomas de Chu
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-131-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento estufas y techo Escuela Lomas de Chu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
San Martin 350
Comuna
Portezuelo
Impuesto
13124,25
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161504
Tornillos para metales
5
Caja
TORNILLO AUTOPERF.12x2" HEX.C/GOL/GOMA
$ 4.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.605
$ 22.605
27112801
Brocas
1
Unidad
BOSCH BROCA HSS 1.5MM 122608595050
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
SOUDAL SILICONA AUTOMOTRIZ ROJA 300ML
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.920
$ 20.920
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
SOUDAL SILICONA ACETICA TRANSPARENTE C/F
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.688
$ 6.688
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
HENKEL AGOREX TAPAGOTERA 300 310 ML
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.764
$ 15.764
27112801
Brocas
2
Unidad
BOSCH BROCA HSS 1MM 122608595049
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
27112801
Brocas
1
Unidad
BOSCH BROCA HSS 2MM 122608595051
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
27112801
Brocas
1
Unidad
BOSCH BROCA HSS 2.5MM 122608595053
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
31162205
Remaches de trinquetes
100
Unidad
REMACHE POP 4.8 X 25 MM
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31161506
Tornillos roscalata
100
Unidad
ROSCALATA 8 X 1 CABEZA PAN A. SCREW
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
Total Neto
$ 73.037
Descuento
$ 3.962
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.124
TOTAL OC
$ 82.199
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.