Orden de Compra. Nº3599-131-SE17 "Mantenimiento estufas y techo Escuela Lomas de Chu"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-131-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento estufas y techo Escuela Lomas de Chu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 13124,25
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales5CajaTORNILLO AUTOPERF.12x2" HEX.C/GOL/GOMA  $ 4.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.605 $ 22.605
27112801
Brocas1UnidadBOSCH BROCA HSS 1.5MM 122608595050  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadSOUDAL SILICONA AUTOMOTRIZ ROJA 300ML  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSOUDAL SILICONA ACETICA TRANSPARENTE C/F  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadHENKEL AGOREX TAPAGOTERA 300 310 ML  $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.764 $ 15.764
27112801
Brocas2UnidadBOSCH BROCA HSS 1MM 122608595049  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
27112801
Brocas1UnidadBOSCH BROCA HSS 2MM 122608595051  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
27112801
Brocas1UnidadBOSCH BROCA HSS 2.5MM 122608595053  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
31162205
Remaches de trinquetes100UnidadREMACHE POP 4.8 X 25 MM  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31161506
Tornillos roscalata100UnidadROSCALATA 8 X 1 CABEZA PAN A. SCREW  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 73.037
Descuento $ 3.962
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.124
TOTAL OC $ 82.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.