Orden de Compra. Nº3599-132-SE22 "Adm. Central - Aseo, Protección Personal, limpieza y Desinfección de Uregencia en Contextos COVID - Dependencias DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-132-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Adm. Central - Aseo, Protección Personal, limpieza y Desinfección de Uregencia en Contextos COVID - Dependencias DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-41-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 247 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor trigal
Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA
R.U.T. 8.260.335-2
Sucursal trigal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2CajaMASCARILLAS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
10191509
Insecticidas10UnidadRAID MATAMOSCAS AZUL  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE IGENIX TRADICIONAL  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
53131606
Desodorantes3UnidadLYSOFORM  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
53131606
Desodorantes6UnidadPASTILLAS HARDIC WC  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
53131624
Toallitas húmedas3UnidadTOALLAS DESINFECTANTES CLOROX  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111703
Toallas de papel10PackTOALLAS DESINFECTANTES CLOROX  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111704
Papel higiénico5PaqueteCONFORT 24 ROLLOS  $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
Total Neto $ 151.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 151.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.