Orden de Compra. Nº
3599-146-SE26
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DAPS 2026 - Insumos ejecución de talleres, jornadas y reuniones 'A'
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-146-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
DAPS 2026 - Insumos ejecución de talleres, jornadas y reuniones 'A'
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
25450,88
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SANTA TERESA
Razón Social
COMERCIAL SANTA TERESA SPA
R.U.T.
76.653.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SANTA TERESA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
1
Caja
Té 100 bolsas
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
52151503
Cubertería desechable doméstica
100
Unidad
Tenedor desechable
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
Vaso plástico
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
Vaso plumavit
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
Plato desechable
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52151503
Cubertería desechable doméstica
50
Unidad
Cuchara desechable
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
Endulzante 270 ml.
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.101
$ 3.101
50201706
Café
1
Tarro
Café Nescafé 170 grs.
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
Azúcar
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.512
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Paquete
Galleta 120 grs. aprox. (Mantequilla, Triton, Kuky, Choco chips, etc.)
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.160
$ 60.160
14111705
Servilletas de papel
3
Paquete
Servilletas (pequeño)
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
Total Neto
$ 133.952
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.451
TOTAL OC
$ 159.403
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.