Orden de Compra. Nº3599-148-SE20 "SEP - Materiales Aulas multitaller Liceo NSF. 5 MQ"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-148-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra SEP - Materiales Aulas multitaller Liceo NSF. 5 MQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-36-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 414 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Eduardo Quiroz Orellana
Razón Social MIGUEL EDUARDO QUIROZ ORELLANA
R.U.T. 12.018.925-5
Sucursal Miguel Eduardo Quiroz Orellana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRodillo esponja 18cm  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31162002
Clavos de sombrerete5kilogramoClavo 3"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211904
Brochas3UnidadBrocha 3"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaPasta muro 25kg  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211501
Pinturas al esmalte4GalónEsmalte al agua semibrillo blanco tricolor  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
24121802
Latas de pintura o barniz3GalónBarniz marino  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes2UnidadTope puertas  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31211904
Brochas3UnidadBrocha 2-1/2”  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios5UnidadPicaporte 2-1/2”  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
40141901
Conductos flexibles1UnidadFlexibles gas 3/8 x 1/2"  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
27111507
Cortadores de metal4UnidadDisco corte 4-1/2”  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14121809
Papel de enmascaramiento10UnidadMasking tape 40mm x 40m  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre2UnidadOverol XL  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadEsmalte sintético 200ml  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31191602
Ruedas abrasivas de diamante1UnidadDiamante cortar vidrio  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
40142201
Reguladores de gas1UnidadVálvula gas  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 236.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 236.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.