Orden de Compra. Nº3599-154-SE25 "Mantenimiento - Mat. Mejoras de infraestructura Esc. Huacalemu"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-154-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Mat. Mejoras de infraestructura Esc. Huacalemu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 107061,77
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoma Ltda
Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T. 77.258.350-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acoma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141606
Válvulas de descarga1UnidadVALVULA DESCARGA DUAL BOTON TANQUE FANALOZA  $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
31161508
Tornillos para madera4CajaTOR VOLCANITA ZN 6 x 1.5/8 (100 UND)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
30103201
Enrejado de acero7RolloMALLA ECOSOL*1.50 MTS.  $ 61.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.818 $ 433.818
31151804
Alambre para grapar1RolloALAMBRE PUA 500MTS  $ 70.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.579 $ 70.579
27112120
Grapas C2kilogramoGRAPAS 1 1/2  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA HDF POMPEYA 0.80 X 2 MT  $ 32.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.092 $ 32.092
12352310
Siliconas2UnidadSOUDAL SILICONA ROJA ALTA/Tº 300 ML  $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadCINTA TEFLON 3/4*10MT  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
40141702
Grifos2UnidadDOMENICA MONOMANDO LAVATORIO 010100302-T  $ 13.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.512 $ 27.512
40141702
Grifos1UnidadCOMBINACION LAVAPLATOS ANTONELLA ALTA 041402002-T  $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON LAVATORIO 1 1/4 S/C  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
Total Neto $ 612.481
Descuento $ 48.998
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.062
TOTAL OC $ 670.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.