Orden de Compra. Nº
3599-154-SE25
"
Mantenimiento - Mat. Mejoras de infraestructura Esc. Huacalemu
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-154-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento - Mat. Mejoras de infraestructura Esc. Huacalemu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
107061,77
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Acoma Ltda
Razón Social
MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T.
77.258.350-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Acoma Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141606
Válvulas de descarga
1
Unidad
VALVULA DESCARGA DUAL BOTON TANQUE FANALOZA
$ 14.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
31161508
Tornillos para madera
4
Caja
TOR VOLCANITA ZN 6 x 1.5/8 (100 UND)
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
30103201
Enrejado de acero
7
Rollo
MALLA ECOSOL*1.50 MTS.
$ 61.974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 433.818
$ 433.818
31151804
Alambre para grapar
1
Rollo
ALAMBRE PUA 500MTS
$ 70.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.579
$ 70.579
27112120
Grapas C
2
kilogramo
GRAPAS 1 1/2
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA HDF POMPEYA 0.80 X 2 MT
$ 32.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.092
$ 32.092
12352310
Siliconas
2
Unidad
SOUDAL SILICONA ROJA ALTA/Tº 300 ML
$ 4.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad
CINTA TEFLON 3/4*10MT
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380
$ 380
40141702
Grifos
2
Unidad
DOMENICA MONOMANDO LAVATORIO 010100302-T
$ 13.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.512
$ 27.512
40141702
Grifos
1
Unidad
COMBINACION LAVAPLATOS ANTONELLA ALTA 041402002-T
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
40141716
Sifones en P
1
Unidad
SIFON LAVATORIO 1 1/4 S/C
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.560
$ 2.560
Total Neto
$ 612.481
Descuento
$ 48.998
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.062
TOTAL OC
$ 670.545
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.