|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3599-159-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra material mantenimiento escuela Membrillar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3594-10-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
|
Razón Social |
Departamento de Educación
|
|
R.U.T. |
69.140.202-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 350 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento de Educación
|
|
R.U.T. |
69.140.202-9 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 350 |
|
Comuna |
Portezuelo
|
|
Impuesto |
230,66 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 350 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
|
Razón Social |
RENATO DIAZ S A
|
|
R.U.T. |
89.125.000-2 |
|
Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131831
| Ácido muriático | 2 | Unidad | Acido muriático 1 LT | |
$ 639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.278
|
$ 1.278
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.278
|
|
Descuento
|
$ 64
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 231
|
|
$ 1.445
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.