Orden de Compra. Nº
3599-183-SE14
"
Productos de aseo para el estadio
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-183-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
Productos de aseo para el estadio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 150
Comuna
Portezuelo
Impuesto
5920,02
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO AMARILLO CLAP 40X35CMS
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.564
$ 1.563
47131609
Magos para escobas o traperos
2
Unidad
TRAPERO ABSORB. VIRUTEX SIMPLE C/OJAL
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
47131813
Limpia Pantalla
1
Unidad
LIMPIAVIDRIOS SECA RAPIDO 5 LT MAMUT
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.151
$ 3.151
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
OMO MATIC MULTIACCION 1000 GR
$ 3.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.370
$ 3.370
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
PUREX MR.MUSCULO LIMON 400 GRS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LYSOL SUPERFICIE MANZANA VERDE 900CC
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
40142008
Mangueras para agua
20
Metro Lineal
MANGUERA 1/2 DOS-COLOR JARDIN MBI
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
ESCOBILLON MUNICIPAL PVC FAESIN C/MANGO
$ 3.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.110
$ 7.109
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CLOROX FRESCO 1 LT
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
Total Neto
$ 31.158
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.920
TOTAL OC
$ 37.078
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.