Orden de Compra. Nº3599-183-SE14 "Productos de aseo para el estadio"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-183-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Productos de aseo para el estadio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 5920,02
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO AMARILLO CLAP 40X35CMS  $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.563
47131609
Magos para escobas o traperos2UnidadTRAPERO ABSORB. VIRUTEX SIMPLE C/OJAL  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
47131813
Limpia Pantalla1UnidadLIMPIAVIDRIOS SECA RAPIDO 5 LT MAMUT  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151 $ 3.151
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadOMO MATIC MULTIACCION 1000 GR  $ 3.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.370 $ 3.370
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadPUREX MR.MUSCULO LIMON 400 GRS  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLYSOL SUPERFICIE MANZANA VERDE 900CC  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
40142008
Mangueras para agua20Metro LinealMANGUERA 1/2 DOS-COLOR JARDIN MBI  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
47131618
Mopas húmedas2UnidadESCOBILLON MUNICIPAL PVC FAESIN C/MANGO   $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.109
12141901
Cloro Cl5UnidadCLOROX FRESCO 1 LT  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
Total Neto $ 31.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.920
TOTAL OC $ 37.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.