Orden de Compra. Nº3599-184-SE23 "Subv. Regular - Insumos capacitaciones DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-184-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Subv. Regular - Insumos capacitaciones DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 467 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSÉ HERNÁN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral13BotellaAgua mineral Cachantun gasificada 1600 ml  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
50202304
Jugos y néctar envasados15BotellaJugos Watt's 1,5 lts.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
50201710
Té de hierbas1CajaTé Lipton 100 bolsitas  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
52151503
Cubertería desechable doméstica150UnidadCucharas plásticas  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6UnidadManga de vasos plumavit 50 unds  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50201706
Café1TarroNescafé Tradición 170 gr.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAzúcar Iansa  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6PaqueteManga vaso plástico 50 un. 10 oz  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGalletas surtidas Costa - McKay  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
52121602
Servilletas2PaqueteServilletas Elite 50 un. 33x33cm.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 146.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 146.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.