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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3599-189-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Herramienta Liceo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-54-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 350 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 150 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
12219,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 150 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2015 |
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161506
| Tornillos roscalata | 300 | Unidad | ROSCALATA 1X10 CABEZA PAN A. SCREW | |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Unidad | HENKEL AGOREX 6 1 LT TARRO 284616 | |
$ 6.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.210
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$ 6.210
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23131507
| Tela para lijar | 1 | Unidad | LIJA FIERRO ISESA GRANO 100 620409 | |
$ 286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 286
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$ 286
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27111515
| Taladro de mano o empuje | 1 | Unidad | SKIL TALADRO ATORNILLADOR 14.4V 2411 | |
$ 42.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.008
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$ 42.008
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31162001
| Puntas | 1 | Unidad | SKIL JUEGO DE PUNTAS 33 PZAS. 122610915 | |
$ 8.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.311
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$ 8.311
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Total Neto
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$ 64.315
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.220
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$ 76.535
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.