Orden de Compra. Nº3599-19-SE15 "Mantención Escuela de Chudal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-19-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Mantención Escuela de Chudal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 51084,54
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO 18CM O 7"" COD118 LIZ  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadTRICOLOR ESM AGUA COLOR ESP.BASE A TINETA  $ 53.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.076 $ 107.076
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTRICOLOR OLEO PROF AZUL INTENSO GLN  $ 14.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.891 $ 14.891
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadTRICOLOR ESMALTE AL AGUA BLANCO GLN  $ 14.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.782 $ 29.782
23231602
Rodillo de terminación1UnidadRODILLO CHIPORRO 12CM O 5" COD112 LIZCAL  $ 2.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.529 $ 2.529
23153007
Artículo de instalación1UnidadCESAPLAST KIT INSTALACION KITCH02  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
30181515
Estanque del WC1UnidadFANALOZA SALA BAÑO CELTIC C/ASTO 30.5CM  $ 41.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840
40141702
Grifos1UnidadPARADISO MONOM. LAVATORIO ECO 100102  $ 5.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.706 $ 5.706
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadKALOP ENCHUFE TRIPLE S/PUESTO  $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546 $ 1.546
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE SINTETICO 1LT  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA RIND CERGRIS4" MGO PLAST  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
40141701
Desagües1UnidadMOSAICO DESAGUE LAVATORIO 11/4 PLUMBER  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
30101812
Conductos de cinc2UnidadBOSCA CAÑON ZINC ALUM 10"  $ 10.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.394 $ 21.394
30101812
Conductos de cinc1UnidadBOSCA GORRO EMBUT C/EMBUDILLO AC/INOX 6  $ 19.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.126 $ 19.126
40141702
Grifos1UnidadFAS DISPLAY DUCHA TELEFONO C/FLEX.Y SOP. BCO. LL7  $ 7.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.958 $ 7.958
Total Neto $ 268.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.085
TOTAL OC $ 319.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.