Orden de Compra. Nº
3599-194-SE15
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Mantención Escuela San Francisco
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-194-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
Mantención Escuela San Francisco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 150
Comuna
Portezuelo
Impuesto
11986,53
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162005
Clavos para tejados
2
Bolsa
CLAVO TECHO TRAD. 2 1/2" (BOLSA 100UNI)
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.016
$ 4.016
31161807
Golillas planas
200
Unidad
GOLILLA PLANA 5/32" A SCREW
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
31162207
Remaches de compresión
500
Unidad
REMACHE POP 4.8 X 8 MM
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
39101605
ampolletas fluorescentes
3
Unidad
AMPOLLETA AHORRO TRITUBO T4 15W SYLVANIA
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.228
$ 3.228
31201606
Calafateos
2
Unidad
HENKEL AGOREX SELL. UNIV.1100 300M TRANSP
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
27111704
Enchufes
2
Unidad
MEC ENCHUFE EMB TRIPLE 10A BLANCO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.942
$ 2.942
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad
KERSTING TUBO FLUORESCENTE VKB 36 W
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
39111810
Interruptor de lámpara
10
Unidad
B&P PARTIDOR FLUO.X25 FS-U/4-65W 6100
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
31211704
Selladores
4
Unidad
SIKA SIKAFLEX 11 FC CARTUCHO 310CC BLANCO
$ 4.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.788
$ 18.788
31161504
Tornillos para metales
200
Unidad
ROSCALATA 2 X 10 CABEZA PAN A. SCREW
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
30102212
Plancha de cinc
1
Plancha
ZINC LISO 0.4MM X 3MT
$ 8.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.311
$ 8.311
Total Neto
$ 63.087
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.987
TOTAL OC
$ 75.074
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.