Orden de Compra. Nº3599-194-SE15 "Mantención Escuela San Francisco"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-194-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Mantención Escuela San Francisco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 11986,53
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162005
Clavos para tejados2BolsaCLAVO TECHO TRAD. 2 1/2" (BOLSA 100UNI)  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016
31161807
Golillas planas200UnidadGOLILLA PLANA 5/32" A SCREW  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31162207
Remaches de compresión500UnidadREMACHE POP 4.8 X 8 MM  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
39101605
ampolletas fluorescentes3UnidadAMPOLLETA AHORRO TRITUBO T4 15W SYLVANIA  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.228
31201606
Calafateos2UnidadHENKEL AGOREX SELL. UNIV.1100 300M TRANSP  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
27111704
Enchufes2UnidadMEC ENCHUFE EMB TRIPLE 10A BLANCO  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadKERSTING TUBO FLUORESCENTE VKB 36 W  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
39111810
Interruptor de lámpara10UnidadB&P PARTIDOR FLUO.X25 FS-U/4-65W 6100  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
31211704
Selladores4UnidadSIKA SIKAFLEX 11 FC CARTUCHO 310CC BLANCO  $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.788 $ 18.788
31161504
Tornillos para metales200UnidadROSCALATA 2 X 10 CABEZA PAN A. SCREW  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
30102212
Plancha de cinc1PlanchaZINC LISO 0.4MM X 3MT  $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.311 $ 8.311
Total Neto $ 63.087
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.987
TOTAL OC $ 75.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.