Orden de Compra. Nº3599-20-SE24 "Mantenimiento - Mat. Mantenciones y reparaciones Esc. Huacalemu"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-20-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Mat. Mantenciones y reparaciones Esc. Huacalemu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-65-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 39062,1
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141726
Tomas de agua2UnidadFLEXIBLE AGUA 30 CM HI-HI 1/2x15/16 411-T  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31211906
Rodillos de pintar1UnidadHELA RODILLO ESPUMA 50MM AMARILLO  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA RIND CERGRIS3" MGO PLAST  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1BotellaDILUYENTE SINTETICO 1LT  $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.437 $ 3.437
40142108
Tubería de bronce1UnidadTERMINAL SO HE 1/2 704  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
30181512
Asientos de inodoro1UnidadFANALOZA ASIENTO UNIVERSAL BISAGRA CUADRADA  $ 11.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.252 $ 11.252
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadPOLI CERRADURA CIL BCE OFICINA DORMITORIO 11303  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónSOQUINA ESMALTE PAJARITO GLN CAFE MORO  $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
31211502
Pinturas de base acuosa1TinetaSIPA ESM AGUA SATINADO BLANCO 4GL  $ 70.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.580 $ 70.580
40141702
Grifos3UnidadPLUMBER MONOM.LAVATORIO CINCINNATI 5003000  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185
40141716
Sifones en P2UnidadHOFFENS SIFON REGIO 1 1/4"" SALIDA CURV 20018  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538
30161904
Cornisas4UnidadARAUCO CORNISA 13X43X3000  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
40141606
Válvulas de descarga6UnidadHOFFENS VALVULA ADMISION 15/16 62403  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940
30171514
Cierres de puertas1UnidadLIOI PICAPORTE 2 1/2" 1076 ZN 61231  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
31162205
Remaches de trinquetes1CajaREMACHE POP 4 X 10 MM  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
Total Neto $ 217.420
Descuento $ 11.830
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.062
TOTAL OC $ 244.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.