Orden de Compra. Nº
3599-20-SE24
"
Mantenimiento - Mat. Mantenciones y reparaciones Esc. Huacalemu
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-20-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento - Mat. Mantenciones y reparaciones Esc. Huacalemu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-65-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
39062,1
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141726
Tomas de agua
2
Unidad
FLEXIBLE AGUA 30 CM HI-HI 1/2x15/16 411-T
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
HELA RODILLO ESPUMA 50MM AMARILLO
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA HELA RIND CERGRIS3" MGO PLAST
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.588
$ 1.588
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Botella
DILUYENTE SINTETICO 1LT
$ 3.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.437
$ 3.437
40142108
Tubería de bronce
1
Unidad
TERMINAL SO HE 1/2 704
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
30181512
Asientos de inodoro
1
Unidad
FANALOZA ASIENTO UNIVERSAL BISAGRA CUADRADA
$ 11.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.252
$ 11.252
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
POLI CERRADURA CIL BCE OFICINA DORMITORIO 11303
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
SOQUINA ESMALTE PAJARITO GLN CAFE MORO
$ 23.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Tineta
SIPA ESM AGUA SATINADO BLANCO 4GL
$ 70.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.580
$ 70.580
40141702
Grifos
3
Unidad
PLUMBER MONOM.LAVATORIO CINCINNATI 5003000
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.185
$ 25.185
40141716
Sifones en P
2
Unidad
HOFFENS SIFON REGIO 1 1/4"" SALIDA CURV 20018
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.538
$ 6.538
30161904
Cornisas
4
Unidad
ARAUCO CORNISA 13X43X3000
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.052
$ 10.052
40141606
Válvulas de descarga
6
Unidad
HOFFENS VALVULA ADMISION 15/16 62403
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.940
$ 35.940
30171514
Cierres de puertas
1
Unidad
LIOI PICAPORTE 2 1/2" 1076 ZN 61231
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.168
31162205
Remaches de trinquetes
1
Caja
REMACHE POP 4 X 10 MM
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
Total Neto
$ 217.420
Descuento
$ 11.830
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.062
TOTAL OC
$ 244.652
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.