Orden de Compra. Nº3599-204-SE17 "Insumos II Jornada Enseñanza en la Escuela Inclusiva"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-204-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos II Jornada Enseñanza en la Escuela Inclusiva
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco5BolsaPan molde  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados4BolsaManí  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50202304
Jugos y néctar envasados8BotellaJugos nectar (1,5 lt)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
50202301
Agua8BotellaAgua con sabor  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
50202310
Agua mineral5BotellaAgua mineral (1,5 lts.)  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
50202311
Bebidas6UnidadBebidas desechables 3lts.  $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
50201713
Bolsitas de te1Unidadcaja te (100 bolsas)  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
12164504
Edulcorantes1UnidadEndulzante.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadQueques cena  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50201709
Café instantáneo1TarroNescafé mediano  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50131801
Queso natural50LáminaQueso  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGalletas  $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.720 $ 31.720
14111705
Servilletas de papel4PaqueteServilletas  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 100.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 100.020

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.