Orden de Compra. Nº
3599-206-SE24
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SEP - Insumos Conmemoración Día de la Familia Esc. Huacalemu
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-206-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
SEP - Insumos Conmemoración Día de la Familia Esc. Huacalemu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 395 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
12778,45
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDYCAR
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T.
11.134.734-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
31
Unidad
Vaso plumavit
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.906
$ 3.906
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
Servilletas (pequeño)
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa
2
kilogramo
Arroz
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Botella
Aceite cocina 900 ml.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
50201710
Té de hierbas
1
kilogramo
Yerba mate
$ 4.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.369
$ 4.369
50202303
Jugos y néctar concentrados
7
Botella
Jugos néctar s/azúcar 1,5 lts.
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.172
$ 11.172
50202310
Agua mineral
2
Botella
Agua mineral c/gas 1,5 lts.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
30
Unidad
Trutro entero de pollo
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.600
$ 42.600
Total Neto
$ 67.255
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.778
TOTAL OC
$ 80.033
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.