Orden de Compra. Nº3599-211-SE20 "SEP - Mat. terminaciones aulas multitaller Liceo NSF. AC"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-211-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2020
Nombre de la Orden de Compra SEP - Mat. terminaciones aulas multitaller Liceo NSF. AC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-36-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 620 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2020
TítuloDescripción
Entrega de productos- Favor hacer entrega de los productos dentro de los siguientes horarios, Lunes a Jueves de 08:30 a 18:00 hrs y Viernes de 08:30 a 17:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoma Ltda
Razón Social Maria Aguilar Blanche SPA
R.U.T. 77.258.350-8
Sucursal Acoma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos4GalónAGOREX 60 1 GL  $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960
86131502
Pintura1GalónPZA FACHADA ROJO COLONIAL 1 GL  $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.990 $ 22.990
86131502
Pintura1GalónVITRIFICANTE PIEDRA 1GAL TRICOLOR  $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.990 $ 31.990
27111507
Cortadores de metal5UnidadMAKITA DISCO CORTE METAL 4.5+1.2 D-18764  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31231310
Tubería de acero1UnidadRECTANGULAR 40x20x1.5 MM.  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
31162309
Estantes de montaje9UnidadBISAGRA 4"  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.510 $ 30.510
31211906
Rodillos de pintar1UnidadMINI RODILLO ESPUMA 5CM  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2'' ESTAMPA (24177504)  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815 $ 815
30161705
Suelos de caucho160Metro CuadradoPISO GOMA ESTOPEROL DE 3MM, ANCHO 1MT X 1MT  $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.902.400 $ 1.902.400
Total Neto $ 2.103.295
Descuento $ 210.330
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.892.965

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.