Orden de Compra. Nº
3599-211-SE20
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SEP - Mat. terminaciones aulas multitaller Liceo NSF. AC
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-211-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
SEP - Mat. terminaciones aulas multitaller Liceo NSF. AC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-36-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 620 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
San Martin 350
Comuna
Portezuelo
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2020
Título
Descripción
Entrega de productos
- Favor hacer entrega de los productos dentro de los siguientes horarios, Lunes a Jueves de 08:30 a 18:00 hrs y Viernes de 08:30 a 17:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Acoma Ltda
Razón Social
Maria Aguilar Blanche SPA
R.U.T.
77.258.350-8
Sucursal
Acoma Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201601
Adhesivos químicos
4
Galón
AGOREX 60 1 GL
$ 24.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.960
$ 99.960
86131502
Pintura
1
Galón
PZA FACHADA ROJO COLONIAL 1 GL
$ 22.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.990
$ 22.990
86131502
Pintura
1
Galón
VITRIFICANTE PIEDRA 1GAL TRICOLOR
$ 31.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.990
$ 31.990
27111507
Cortadores de metal
5
Unidad
MAKITA DISCO CORTE METAL 4.5+1.2 D-18764
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
31231310
Tubería de acero
1
Unidad
RECTANGULAR 40x20x1.5 MM.
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.990
$ 7.990
31162309
Estantes de montaje
9
Unidad
BISAGRA 4"
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.510
$ 30.510
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
MINI RODILLO ESPUMA 5CM
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA 2'' ESTAMPA (24177504)
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 815
$ 815
30161705
Suelos de caucho
160
Metro Cuadrado
PISO GOMA ESTOPEROL DE 3MM, ANCHO 1MT X 1MT
$ 11.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.902.400
$ 1.902.400
Total Neto
$ 2.103.295
Descuento
$ 210.330
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.892.965
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.