Orden de Compra. Nº
3599-23-SE24
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Mantenimiento - Mat. Mantenciones y reparaciones Esc. San Fco.
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-23-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento - Mat. Mantenciones y reparaciones Esc. San Fco.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-65-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
39038,73
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-01-2024
Título
Descripción
Entrega de productos
- Favor hacer entrega de los productos dentro de los siguientes horarios, Lunes a viernes de 08:30 a 17:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Acoma Ltda
Razón Social
MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T.
77.258.350-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Acoma Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111507
Cortadores de metal
6
Unidad
BOSCH DISCO CORTE METAL 4.5 +1.0
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.574
$ 2.574
12352310
Siliconas
1
Unidad
ADHESIVO DE MONTAJE HENKEL BLANCA
$ 8.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.391
$ 8.391
30141507
Aislamiento de tabla rígida
4
Plancha
INTERNIT 6 MM X 1.2X2.4MTS
$ 13.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.440
$ 53.440
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
ODIS CERR. 201 BAÑO/DORMITORIO BK-PB
$ 9.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.539
$ 9.539
30101504
Ángulos de acero
7
Tira
ANGULO LAMINADO 25x25x3 MM.
$ 8.652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.564
$ 60.564
30102304
Perfiles de acero
2
Tira
RECTANGULAR 40x20x2 MM.
$ 11.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.668
$ 22.668
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
ODIS CERR. 321 NEGRA
$ 23.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.864
$ 23.864
23171509
Soldadura
1
kilogramo
KRAFTER ELECTRODO 6011 3/32* 1 KG
$ 4.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.135
$ 4.135
39111704
Luces proyectantes
6
Unidad
FOCOS PANEL LED 12W (REDONDO, LUZ FRÍA)
$ 3.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.860
$ 22.860
39121402
Enchufes eléctricos
6
Unidad
ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO 10A
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31162205
Remaches de trinquetes
1
Caja
REMACHE POP 4X10 CAJA
$ 4.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.450
$ 4.450
Total Neto
$ 233.485
Descuento
$ 28.018
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.039
TOTAL OC
$ 244.506
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.