Orden de Compra. Nº3599-23-SE24 "Mantenimiento - Mat. Mantenciones y reparaciones Esc. San Fco."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-23-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Mat. Mantenciones y reparaciones Esc. San Fco.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-65-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 39038,73
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2024
TítuloDescripción
Entrega de productos- Favor hacer entrega de los productos dentro de los siguientes horarios, Lunes a viernes de 08:30 a 17:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoma Ltda
Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T. 77.258.350-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acoma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal6UnidadBOSCH DISCO CORTE METAL 4.5 +1.0  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574 $ 2.574
12352310
Siliconas1UnidadADHESIVO DE MONTAJE HENKEL BLANCA  $ 8.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.391 $ 8.391
30141507
Aislamiento de tabla rígida4PlanchaINTERNIT 6 MM X 1.2X2.4MTS  $ 13.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.440
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadODIS CERR. 201 BAÑO/DORMITORIO BK-PB  $ 9.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.539 $ 9.539
30101504
Ángulos de acero7TiraANGULO LAMINADO 25x25x3 MM.  $ 8.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.564 $ 60.564
30102304
Perfiles de acero2TiraRECTANGULAR 40x20x2 MM.  $ 11.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.668 $ 22.668
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadODIS CERR. 321 NEGRA  $ 23.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.864 $ 23.864
23171509
Soldadura1kilogramoKRAFTER ELECTRODO 6011 3/32* 1 KG  $ 4.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.135 $ 4.135
39111704
Luces proyectantes6UnidadFOCOS PANEL LED 12W (REDONDO, LUZ FRÍA)  $ 3.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.860
39121402
Enchufes eléctricos6UnidadENCHUFE DOBLE EMBUTIDO 10A  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31162205
Remaches de trinquetes1CajaREMACHE POP 4X10 CAJA  $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
Total Neto $ 233.485
Descuento $ 28.018
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.039
TOTAL OC $ 244.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.