Orden de Compra. Nº3599-230-SE15 "Reparación bancas"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-230-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Reparación bancas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 583743,08
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1UnidadBOSCH BROCA HSS 6MM 122608595066  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadESCOBILLA ACERO S/MANGO 2 HELA  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
31161601
Pernos de anclaje910UnidadPERNO COCHE 1/4 X 2  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.940 $ 30.940
31161701
Tuercas de anclaje910UnidadTUERCA HEXAG CTE G2 UNC ZB 1/4-20  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
31211707
Barnices1UnidadCHILCORROFIN VITROLUX 60 NATURAL GLN  $ 24.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.951 $ 24.951
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTRICOLOR ESMALTE SINT NEGRO GLN  $ 16.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.631 $ 16.631
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS 1 LT PASSOL  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 1/2 X 1 CERDA GRIS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 1/2 X 2 CERDA GRIS  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
30103605
Tablas de madera20UnidadPIEZA RAULI ROJO4CM X4CM  $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.700 $ 201.700
30103605
Tablas de madera200UnidadPIEEZA RAULI 3X4.5  $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017.000 $ 2.017.000
30103605
Tablas de madera50UnidadPIEZA RAULI 7.1CM X 3.3CM  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300
27112801
Brocas2UnidadBOSCH DISCO CORTE RECTO METAL 4 1/2"  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908 $ 908
30102601
Platina de acero ferroso2TiraPLETINA 32MM X 3MM X 6MT 4.524  $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.218 $ 8.218
Total Neto $ 3.072.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 583.743
TOTAL OC $ 3.656.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.