Orden de Compra. Nº3599-236-SE25 "Subv. Normal - Ins. Coffee break reuniones Formación ciudadana y PISE 'A'"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-236-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal - Ins. Coffee break reuniones Formación ciudadana y PISE 'A'
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 535 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 13491,52
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SANTA TERESA
Razón Social COMERCIAL SANTA TERESA SPA
R.U.T. 76.653.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SANTA TERESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2BolsaFrugelé (grande)  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848
50201710
Té de hierbas1CajaTé 100 bolsitas  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
50201706
Café1CajaCafé sachets 96 unids.  $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadEndulzante 270 ml.  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101
52151704
Cucharas domésticas20UnidadCuchara plástica pequeña  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVaso de plumavit  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
50181903
Galletas simples saladas8PaqueteGalletas saladas 126 grs. aprox.  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.704 $ 12.704
14111705
Servilletas de papel3PaqueteServilleta  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGalleta Tritón vainilla 126 grs.  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.032 $ 12.032
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGalleta vino 155 grs.  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.032 $ 12.032
Total Neto $ 71.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.492
TOTAL OC $ 84.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.