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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3599-237-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Subv. Normal - Ins. Coffee break reuniones Formación ciudadana y PISE 'B' |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3599-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N°291 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
3133,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N°291 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-08-2025 |
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Proveedor |
MA & JO SPA |
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Razón Social |
MA & JO SPA
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R.U.T. |
77.975.738-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MA & JO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 6 | Botella | Jugo néctar 1,5 lts. dif. sabores | |
$ 1.725,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.350
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$ 10.350
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50202310
| Agua mineral | 6 | Botella | Agua mineral c/gas 1,5 lts. | |
$ 1.024,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.144
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$ 6.144
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Total Neto
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$ 16.494
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.134
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$ 19.628
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.