Orden de Compra. Nº3599-245-SE24 "SEP - Insumos aniversario Escuela Cucha Urrejola"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-245-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos aniversario Escuela Cucha Urrejola
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 479 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 7558,77
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio50UnidadPlatos desechables  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVasos desechables  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
52151503
Cubertería desechable doméstica50UnidadTenedores plasticos  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50202306
Refrescos9BotellaBebidas desechables 3 litros surtida  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaNéctar de 1.5 litros  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
52121602
Servilletas1PaqueteServilletas 100 un.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
53131507
Mondadientes1UnidadMondadientes 100 unidades  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 39.783
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.559
TOTAL OC $ 47.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.