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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3599-255-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Subv. Normal - Adquisición de leña para calefacción Esc. San Francisco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N°291 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
51072 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N°291 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUIS RODRIGO |
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Razón Social |
LUIS RODRIGO LILLO FERRADA
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R.U.T. |
15.219.417-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 8 | Metro Cúbico | Metros de leña eucaliptos, aromo u otro de similares características (excluye pino). Incluye traslado y descarga en la unidad educativa Escuela San Francisco de Asís, ubicada a 7 Km. de Portezuelo urbano. | |
$ 33.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268.800
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$ 268.800
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Total Neto
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$ 268.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.072
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$ 319.872
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.