Orden de Compra. Nº3599-261-SE14 "Saldo revitalización Cucha Urrejola"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-261-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Saldo revitalización Cucha Urrejola
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 16344,7481
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231602
Rodillo de terminación2UnidadRODILLO CHIPORRO 18CM O 7"" COD118 LIZ   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134
23231602
Rodillo de terminación2UnidadRODILLO CHIPORRO 12CM O 5" COD112 LIZCAL  $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.059
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad SOUDAL SILICONA ACETICA TRANSPARENTE C/F  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadCAVE LASTIC PRT 7100 GRIS 310 CC   $ 4.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.808 $ 8.807
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadREMA ALARGADOR 5 POSIC. 5 MTS BLANCO   $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadODIS CERRADURA CIL. POMO 201 DORM. BRONCE   $ 4.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.546 $ 9.546
31211506
Pinturas de látex3UnidadTRICOLOR LATEX PROF BLANCO PERFECTO GLN   $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.268 $ 35.269
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2 X 2 CERDA GRIS   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2 X 3 CERDA GRIS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
Total Neto $ 86.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.345
TOTAL OC $ 102.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.