Orden de Compra. Nº
3599-261-SE14
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Saldo revitalización Cucha Urrejola
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-261-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
Saldo revitalización Cucha Urrejola
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-54-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 150
Comuna
Portezuelo
Impuesto
16344,7481
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23231602
Rodillo de terminación
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18CM O 7"" COD118 LIZ
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.134
$ 6.134
23231602
Rodillo de terminación
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO 12CM O 5" COD112 LIZCAL
$ 2.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.060
$ 5.059
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
SOUDAL SILICONA ACETICA TRANSPARENTE C/F
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.681
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
CAVE LASTIC PRT 7100 GRIS 310 CC
$ 4.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.808
$ 8.807
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
REMA ALARGADOR 5 POSIC. 5 MTS BLANCO
$ 4.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.664
$ 9.664
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
ODIS CERRADURA CIL. POMO 201 DORM. BRONCE
$ 4.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.546
$ 9.546
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad
TRICOLOR LATEX PROF BLANCO PERFECTO GLN
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.268
$ 35.269
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X 2 CERDA GRIS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X 3 CERDA GRIS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.697
Total Neto
$ 86.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.345
TOTAL OC
$ 102.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.