Orden de Compra. Nº3599-269-SE19 "Subv. Normal - Insumos reuniones segundo semestre DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-269-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal - Insumos reuniones segundo semestre DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-40-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 747 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santalidia
Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA
R.U.T. 6.575.158-5
Sucursal santalidia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 3kilogramoAzúcar  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
50202310
Agua mineral10BotellaAgua mineral Cachantun 1,5 lts.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos6BolsaCalugas Suny 400 grs.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVasos plásticos desechables  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVasos plumavit desechables  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos20BolsaFrutos secos  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50181903
Galletas simples saladas25PaqueteGalletas (surtidas)  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
50202304
Jugos y néctar envasados20BotellaJugo Watt's 1,5 lts.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
50181903
Galletas simples saladas30PaqueteGalletas integrales Quaker  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadCucharas plásticas desechables  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52151502
Platos desechables domésticos200UnidadPlatos plásticos desechables  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 135.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 135.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.