Orden de Compra. Nº3599-274-SE25 "SEP - Insumos coffee break para dif. reuniones Esc. Membrillar"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-274-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos coffee break para dif. reuniones Esc. Membrillar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 623 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 9269,34
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SANTA TERESA
Razón Social COMERCIAL SANTA TERESA SPA
R.U.T. 76.653.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SANTA TERESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2CajaCafé sachet 96 unids.  $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084
50201710
Té de hierbas1CajaTé 100 bolsitas  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAzúcar  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadEndulzante 270 ml.  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVaso plumavit  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 48.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.269
TOTAL OC $ 58.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.