Orden de Compra. Nº3599-275-SE20 "Mantenimiento - Materiales Liceo NSF"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-275-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Materiales Liceo NSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-36-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 897 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Eduardo Quiroz Orellana
Razón Social MIGUEL EDUARDO QUIROZ ORELLANA
R.U.T. 12.018.925-5
Sucursal Miguel Eduardo Quiroz Orellana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101810
Conductos de latón1UnidadTubo chimenea 5"  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30103605
Tablas de madera3UnidadMoldura madera banca 3,20 mt  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
11101712
Aleación ferrosa8TiraÁngulo 30x30x3mm  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200
23171509
Soldadura3kilogramo6011 3/32  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
27111507
Cortadores de metal8UnidadDisco corte 4 1/2"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30103605
Tablas de madera2UnidadMoldura madera banca 3,20 mt  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
30102601
Platina de acero ferroso10TiraPlatina 388x3mm  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
13102013
Policarbonato (PC)5PlanchaAcanalado 3,66mt  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
31231306
Tubería de latón1UnidadGorro estufa bosca 5"  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31161620
Pernos de cabeza hexagonal50Unidad5/16x2 1/2"  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónVitrolux  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónAnticorrosivo brillante  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
31211904
Brochas1Unidad2"  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31211904
Brochas3Unidad3"  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31161601
Pernos de anclaje40UnidadPernos coche 5/16x2"  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDiluyente  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
24121802
Latas de pintura o barniz3GalónMarino roble  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
31211904
Brochas1Unidad4"  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRodillo esponja 7 cm  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201601
Adhesivos químicos2TarroAgorex 1 litro  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
Total Neto $ 486.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 486.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.