Orden de Compra. Nº3599-276-SE15 "Proyecto Convivencia Escolar"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-276-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2015
Nombre de la Orden de Compra Proyecto Convivencia Escolar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-62-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación SAN MARTIN 150
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112904
Pistola de resina3UnidadPISTOLA SILICONA CHICA HAND  $ 2.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.687 $ 6.687
12352310
Siliconas20BarraSILICONA DELGADA 30CMS. BARRA IMPORTADO  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
14111610
Cartulina100Unidad OPALINA CREMA T/CARTA LINO 185GRS. CSUR  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121618
Tijeras3Unidad TIJERA OFICINA 7 1/2" PUNTO ROJO KREARTE  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782 $ 1.782
14111610
Cartulina8UnidadCARTULINA METALIZADA DORADA KREARTE  $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.912 $ 2.912
60123204
Cintas decorativas20Metro LinealCINTA TUL 14 CMS. 01/104/04 X METRO IMPORTADA  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
10161904
Flores secas10UnidadROCOCO CHICO S/TALLO X 12 UNIDADES. IMPORTADO  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
60123204
Cintas decorativas3RolloCINTA BEBE C/LUREX X 09 MTS. IMPORTADO  $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717 $ 717
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 CMS. SCHAUB  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
14111610
Cartulina4UnidadCARTULINA METALIZADA AZUL 220G. 50X70 KREARTE  $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456 $ 1.456
Total Neto $ 26.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.554

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.