Orden de Compra. Nº3599-276-SE18 "Material talleres trabajo administrativo - DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-276-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Material talleres trabajo administrativo - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-32-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina12UnidadCARTULINA BLANCA 55X77 140GRS.  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
14111610
Cartulina12UnidadCARTULINA COLOR AMARILLO 55X77 140 grs.  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
44122011
Carpetas para archivos15UnidadCARPETA C/GUSANO VERDE OSCURO, NARANJA Y CELESTE 5 C/U  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44121708
Marcadores12UnidadMARCADOR PIZARRA RECAR.P.FINA AZUL, ROJO Y NEGRO 4 C/U  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680
44121708
Marcadores8UnidadMARCADOR PERM.1mm PTA.FINA AZUL Y NEGRO 4 C/U  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
44121708
Marcadores6UnidadDESTACADOR STABILO NARANJO  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
31201505
Cinta adhesiva de doble cara3UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 24mm x 13.7MTS.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
60101310
Surtidos de adhesivos5UnidadTACO ADHESIVO 76X76 N-3500 NEON 500  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
14121809
Papel de enmascaramiento2UnidadMASKING TAPE 48mmX40MTS (2")  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111606
Papel artístico o papel Kraft20UnidadPAPEL ENVOLVER KRAFT GRUESO 80X100 60  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31162305
Abrazaderas de montaje24UnidadAPRETADOR DOBLE CLIP 51MM  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA BEPETE FINO 0.7 AZUL Y ROJO 10 C/U  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadPEGAMENTO BARRA ARTEL 36 GRS.  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
60121120
Papel de manualidades autoadhesivo2SobreETIQUETA AUTOAD.INK-JETX25  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
60121108
Croqueras2UnidadCROQUERA 21X32 100H. OFICIO IMAGIA  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
Total Neto $ 84.760
Descuento $ 5.933
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 78.827

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.