Orden de Compra. Nº3599-277-SE17 "Materiales fachada DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-277-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales fachada DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 22778,72
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes1UnidadTRICOLOR ESM.AGUA MASTER BASE B TINETA COLOR DAMASCO.  $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.815 $ 58.815
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadCERESITA BARNIZ MAR. ROBLE OSC.C/TIN GLn  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO ESPONJA 18CM O 7" COD 318 LIZCAL  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA RIND CERGRIS1" MGO PLAST  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
31211904
Brochas2UnidadBROCHA MEDIA 1/2 X 2 LIZCAL BM1220  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS 1 LT PASSOL  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
31211910
Mitones3ParGUANTE ALGODON PIGMENTADO BLACK BULL DELGADO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31211701
Esmaltes1UnidadCERESITA ESM.CERELUXE BERMELLON 1/4 GL  $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202 $ 5.202
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA 408 CAJON REDONDO NIQUELADO  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
15121803
Antioxidantes1GalónTRICOLOR ANTICORROSIVO BASE AGUA ROJO GLN  $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
31211910
Mitones3ParGUANTE IMPORTADO CABRITILLA BT103  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJA MADERA GR 100 ISESA 611409  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
27111704
Enchufes1UnidadMEC ENCHUFE HEMBRA TRIPLE 10A S/P  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA RIND CERGRIS3" MGO PLAST  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA RIND CERGRIS4" MGO PLAST  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
31211701
Esmaltes1UnidadTRICOLOR ESMALTE SINT NEGRO 1/4GLN 1LT  $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
31162606
Ganchos en J10UnidadLIOI GANCHO CANAL 8X11X2 CM PINTADO  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
27111909
Espátulas1UnidadESPATULA YORK 100MM HELA  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
Total Neto $ 123.595
Descuento $ 3.707
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.779
TOTAL OC $ 142.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.