Orden de Compra. Nº3599-282-SE25 "SEP - Insumos Semana de la Chilenidad Esc. Cucha Urrejola 'A'"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-282-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos Semana de la Chilenidad Esc. Cucha Urrejola 'A'
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3599-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 635 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 2994,97
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SANTA TERESA
Razón Social COMERCIAL SANTA TERESA SPA
R.U.T. 76.653.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SANTA TERESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121612
Médula de madera1BolsaPalo p/brocheta 100 unids.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
50131609
Mayonesa1BolsaMayonesa (Kilo o similar)  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
52151507
Bombillas o pajillas para beber1BolsaBombilla 100 unids.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVaso plástico desechable  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAzúcar  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
Total Neto $ 15.763
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.995
TOTAL OC $ 18.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.