Orden de Compra. Nº
3599-283-SE23
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Mantenimiento - Mat. Reparaciones y adecuaciones Esc. Cucha Urrejola
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-283-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Mantenimiento - Mat. Reparaciones y adecuaciones Esc. Cucha Urrejola
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3594-65-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 657 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
San Martin 350
Comuna
Portezuelo
Impuesto
39133,35
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
2
Unidad
TIGRE LLAVE DE PASO FUSION M/MET 20MM 37626392
$ 5.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.244
$ 11.244
40142604
Codos de tubo
6
Unidad
TIGRE CODO 90º FUSION 20MM 22320807
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.464
$ 1.464
40142320
Uniones de tubería
4
Unidad
TIGRE COPLA SIMPLE FUSION 20MM 22325000
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27121704
Uniones Hidráulicas
4
Unidad
TERMINAL PVC HI 20 1/2 5786012203
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad
TIGRE TEE FUSION 20MM 22322508
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312
$ 1.312
31231313
Tubería de plástico
5
Tira
TIGRE TUBERIA FUSION PN 16 20MM 3MT
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.655
$ 13.655
30181511
Inodoros
2
Unidad
HOFFENS KIT INSTALACION WC AL PISO 20648
$ 9.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.134
$ 18.134
12352310
Siliconas
2
Unidad
BOSTIK SILICONA ACETICA 300ML BLANCA S320
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
SAFER CERRADURA TUB DORMITORIO OFICINA INOX 402299
$ 9.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.974
$ 18.974
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
MEC ENCHUFE EMB SIMPLE 10A BLANCO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
30181512
Asientos de inodoro
2
Unidad
FANALOZA SALA BAÑO CELTIC C/ASTO 30.5CM
$ 72.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.522
$ 144.522
Total Neto
$ 219.111
Descuento
$ 13.146
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.133
TOTAL OC
$ 245.098
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.